組織結構


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關係企業

內部稽核
本公司內部稽核單位配置專任人員2~3人,直接隸屬董事會。稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,並列席董事會報告。稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。此外,內部稽核需覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事長及董事會。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

簽證會計師之獨立性及適任性評估