组织结构


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关系企业

內部稽核
本公司内部稽核单位配置专任人员2~3人,直接隶属董事会。稽核主管除定期向审计委员会报告稽核业务外,并列席董事会报告。稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计画执行,该稽核计画乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行专案稽核或复核。此外,内部稽核需复核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核文件以确保执行的品质,并综合自行检查结果,报告董事长及董事会。

 

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

 

签证会计师之独立性及适任性评估